Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 15320419 31.3.2015 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  57.96 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 41501069 31.3.2015 Tvaroh, mlieko Syráreň Havran, a.s. 46475419  51.37 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8015100546 31.3.2015 Chlieb, pečivo od 11.3.-20.3.2015 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  50.03 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670507189 31.3.2015 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  110.02 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670508130 31.3.2015 Hranolky MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670508140 31.3.2015 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  85.45 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 15320388 31.3.2015 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  33.31 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670508280 31.3.2015 Kuracie stehná MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  36.72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670508250 31.3.2015 Mlieko trvanlivé MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  17.28 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8015100481 31.3.2015 Chlieb, pečivo od 2.3.-10.3.2015 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  45.48 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 279 31.3.2015 Kuracie rezne, vajcia HYDINÁR a.s. GBELY 31421792  68.87 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 15320379 31.3.2015 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  61.98 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 41500770 31.3.2015 Mlieko, smotana Syráreň Havran, a.s. 46475419  42.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 6900744415-1 1.4.2015 Gigaset C530 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  0.00  
Detail Faktúra došlá 2015001 1.4.2015 Osvetlenie a ozvučenie podujatia Nevšedné podoby prútia Jaroslav Tížik - ELTIME 32717334  900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1505374 1.4.2015 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... SLOVGRAM 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 315227311 1.4.2015 Voda za obdobie od 10.2.2015 - 9.3.2015 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  70.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 315226717 1.4.2015 Voda za obdobie od 11.2.2015 - 10.3.2015 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  39.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 315226716 1.4.2015 Voda za obdobie od 11.2.2015 - 10.3.2015 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  13.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 315227719 1.4.2015 Voda za obdobie od 11.2.2015 - 10.3.2015 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  64.02 EUR 
Nastavenia cookies