| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
7.10.2016 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016060 |
9.1.2017 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32022 |
24.2.2022 |
Oprava strechy NBD 379 |
František Lisík |
40 196 909 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12144 |
28.8.2012 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
314,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300237 |
4.4.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
314,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670421483 |
25.9.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
314,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13165 |
3.9.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
314,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
025/2016 |
18.5.2016 |
Materiál, fólia, zateplenie |
TERCO s.r.o. |
47440350 |
314,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401663 |
22.12.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
313,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8013100161 |
4.11.2013 |
Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
313,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119282 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
313,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22065 |
4.4.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
312,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900992 |
24.7.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za zmesový komunálny odpad a objemný odpad, preprava... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
312,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22259 |
23.1.2023 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
311,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670322450 |
9.10.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
311,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017330 |
4.5.2017 |
Reklamné predmety |
G&H,s.r.o. |
36274381 |
311,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1720 |
17.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
G&H,s.r.o. |
36274381 |
311,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600449 |
2.5.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
310,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220356 |
18.7.2022 |
Kontrola prenosného HP , kontrola hadicového zariadenia, kontrola rozvodov hadicového... |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
310,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006610 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.2012 - 31.12.2012 ( Rudník č. 2) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
310,73 EUR |