| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193996 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
92,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41402281 |
4.12.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
92,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320314 |
28.9.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
92,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601055 |
30.5.2016 |
Potraviny |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
92,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171671 |
12.1.2018 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000610 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003082 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005010 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007179 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009088 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303502 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013-31.7.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302077 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305123 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308536 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310094 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313493 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314710 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22039 |
18.2.2022 |
Didaktické pomôcky - MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670101625 |
16.2.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
91,84 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1 |
22.2.2013 |
Nájom nebytových priestorov v ZŠ Rudník |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
91,76 EUR |