| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670916879 |
27.5.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14027 |
18.8.2014 |
Struna do kosačky |
WERCO SK, spol. s r.o. |
|
33,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811193691 |
21.11.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 (Rudník č.1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001310 |
30.6.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400711 |
5.3.2014 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
34,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115124 |
1.7.2015 |
Obrázkové karty 1, obrázkové karty 2, obrázkové karty Fairy Talex, interaktívny CD-ROM |
JUVENIA - EDUCATION, n.o. |
37886657 |
34,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201930251 |
13.6.2019 |
Trofeje - futbalový turnaj ZŠ 4. júna 2019 |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
34,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560007430 |
28.2.2020 |
Potvrdenie o pobyte - bianco |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
34,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401076 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
34,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912016642 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670736169 |
13.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670209495 |
30.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102183 |
22.10.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
34,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14100 |
27.3.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
34,50 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
30/2017 |
18.3.2017 |
Košikári 2017 |
Miroslav Mareček |
|
34,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101521 |
4.10.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013102 |
17.9.2013 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
34,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100134 |
24.10.2013 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
34,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170595 |
12.5.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
34,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601144 |
30.5.2016 |
Potraviny |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34,72 EUR |