| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671902010 |
28.10.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102196 |
14.10.2016 |
Chlieb a pečivo od 4.10.2016 - 10.10.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
16,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670303714 |
14.2.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101686 |
28.9.2015 |
Chlieb, pečivo 21.8.2015 - 27.8.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
16,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670317303 |
26.5.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001016 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
16,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12007128 |
22.10.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200083100 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 3 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101557 |
21.8.2015 |
Chlieb, pečivo od 03.08.215-10.08.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
16,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313367859 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.5.13 - 11.6.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313421706 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 11.7.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313459262 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.7.2013-11.8.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313510925 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313561185 |
4.11.2013 |
Voda za obdobie od 12.9.13 - 11.10.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313610244 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170041 |
7.3.2017 |
Ekonomické poradenstvo Peter Krištofík(exekúcia) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
16,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170087 |
29.3.2017 |
Ekonomické poradenstvo |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
16,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322777 |
9.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16,68 EUR |