| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115126367 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 9.7.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 115 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184336743 |
13.7.2018 |
Voda za obdobie od 06.04.2018-05.07.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184514213 |
16.10.2018 |
Voda za obdobie od 06.07.2018-05.10.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194010095 |
21.1.2019 |
Voda za obdobie od 06.10.2018-05.01.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201172166 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091888422 |
23.11.2016 |
Čerstvé mlieko, brejky, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
15,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091907231 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
15,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211258105 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.2021-10.12.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670027381 |
4.12.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101885 |
29.11.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150105 |
25.2.2015 |
Rozprávková gramoforika do MŠ |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
44752423 |
15,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508532 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512160 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517122 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011519170 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522123 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525894 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2015-31.7.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530995 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015 - 31.08.2015 ( Loka U Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532648 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536498 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |