Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 1191164463 23.1.2020 Maslo, mlieko RAJO a.s. 31329519  82.37 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191164462 23.1.2020 Mlieko RAJO a.s. 31329519  5.77 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670001891 23.1.2020 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  119.76 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20200055 23.1.2020 Chlieb, pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  30.99 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670001922 23.1.2020 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  50.22 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 16-1/2020/A/01 23.1.2020 Prenájom nebytových priestorov v KD Poľovnícke združenie Stará Myjava 36 125 199   
Detail Faktúra došlá 2201101488 27.1.2020 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka... SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  6.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5547259819 27.1.2020 Mobily za obdobie od 17.1.2020-16.2.2020 (0905127630, 0908394554, 0911899227) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  43.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 6190708 27.1.2020 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  33.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2005 28.1.2020 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Faktúra došlá 20190032 28.1.2020 Geodetická činnosť (vytýčenie hranice u Mockov) Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava 48056111  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 701190164 28.1.2020 Vývoz a likvidácia fekálii ČOV Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  231.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 701190167 28.1.2020 Vývoz a likvidácia fekálií - KD Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  154.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204010288 28.1.2020 Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204010379 28.1.2020 Voda za obdobie od 6.12.2019-5.1.2020 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204012730 28.1.2020 Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 8249472146 28.1.2020 Telefóny za obdobie od 1.12.2019-31.12.2019 (net, 6215620, 6215624) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  70.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101902125 28.1.2020 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  622.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912001015 28.1.2020 Elektrina za obdobie od 1.1.2019-31.12.2019 (Rudník 19) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -154.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912001954 28.1.2020 Aktualizácia a servis programu ŠJ od 13.01.2019 do 12.01.2021 SOFT-GL s.r.o. 36182214  78.48 EUR 
Nastavenia cookies