|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
190251 |
3.12.2019 |
Xerox Phaser 6000 komp. |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1019121385 |
3.12.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/19 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011901886 |
3.12.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
382.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190101119 |
3.12.2019 |
Pneumatiky + duše na traktirík na prehŕňanie snehu |
HM Pneu - Sport s.r.o. |
36757454 |
99.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
905226759 |
6.12.2019 |
Predplatné KOPANICIAR EXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
38.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20193756 |
6.12.2019 |
Materiál stavebný |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
70.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190072 |
6.12.2019 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019707 |
6.12.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3834011 |
6.12.2019 |
Obecné noviny rok 2020 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8706799841 |
6.12.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1956 |
9.12.2019 |
Odber a rozbor vody na ČOV AT Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19725 |
9.12.2019 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
187.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191615 |
9.12.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019060 |
10.12.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
1,140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/3510 |
10.12.2019 |
Čistenie kanalizácie - 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
906226759 |
10.12.2019 |
Predškolská výchova č. 3/2020 - 6/2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101901961 |
10.12.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
776.48 EUR |
Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
280-1/2019/A/20 |
12.12.2019 |
Prenájom nebytového priestoru |
REUTTER SK s.r.o. |
|
|
Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
324-1/2019 |
13.12.2019 |
Zmluva o budúcej zmluve |
Peter Dinžík |
|
|
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
0000000001 |
13.12.2019 |
Nakladanie s odpadom |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|