|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670906522 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
118.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670906564 |
9.5.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191105946 |
9.5.2019 |
Maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
61.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191105945 |
9.5.2019 |
Mlieko, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.64 EUR |
Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
6/2019/A |
9.5.2019 |
Nájom nebytových priestorov |
Simona Moravcová |
|
|
Detail |
Zmluva O dotáciách |
121-1/2019 |
10.5.2019 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
175.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670915921 |
15.5.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670916028 |
15.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
93.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2708 |
15.5.2019 |
Office 2016 pre podnikateľov (PC) |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
118.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1006415619 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Štiavnica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1006415719 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Bystrica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
478.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3834 |
15.5.2019 |
Seminár: Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4 dňa 13.05.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111903308 |
15.5.2019 |
Samsung Mono Laser Printer, toner Samsung |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
290.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11903738 |
27.5.2019 |
Oprava konvektomatu - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
166.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5510113832 |
27.5.2019 |
Mobilné telefóny za obdobie od 17.5.2019-16.6.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011900725 |
27.5.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
562.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
27.5.2019 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019088 |
27.5.2019 |
Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019089 |
27.5.2019 |
Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
309.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4191087573 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.58 EUR |