Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670906522 9.5.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  118.60 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670906564 9.5.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  8.29 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191105946 9.5.2019 Maslo ŠJ RAJO a.s. 31329519  61.60 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191105945 9.5.2019 Mlieko, tvaroh RAJO a.s. 31329519  5.64 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 6/2019/A 9.5.2019 Nájom nebytových priestorov Simona Moravcová    
Detail Zmluva O dotáciách 121-1/2019 10.5.2019 Poskytnutie dotácie Mesto Myjava 00309745  175.20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670915921 15.5.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  4.78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670916028 15.5.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  93.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2708 15.5.2019 Office 2016 pre podnikateľov (PC) e-licencie s.r.o. 51183081  118.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1006415619 15.5.2019 Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Štiavnica WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601  2,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1006415719 15.5.2019 Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Bystrica WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601  478.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3834 15.5.2019 Seminár: Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4 dňa 13.05.2019 ArtEdu spol. s r.o. 46960333  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111903308 15.5.2019 Samsung Mono Laser Printer, toner Samsung Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931  290.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11903738 27.5.2019 Oprava konvektomatu - ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  166.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 5510113832 27.5.2019 Mobilné telefóny za obdobie od 17.5.2019-16.6.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  43.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011900725 27.5.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  562.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190019 27.5.2019 Projektová dokumentácia Ing. Petra Vráblová Bilková 47965622  450.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019088 27.5.2019 Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia GAMABUS s.r.o. 50147587  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019089 27.5.2019 Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník GAMABUS s.r.o. 50147587  309.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191087573 27.5.2019 Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019(Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  64.58 EUR 
Nastavenia cookies