Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 1191099310 17.4.2019 Maslo čerstvé, mlieko ŠJ RAJO a.s. 31329519  60.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 701190043 18.4.2019 Vývoz a likvidácia fekálií Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  77.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190067 18.4.2019 Vlajka obojstranná DHZ Rudník ESKO spol. s r.o. 30998646  90.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 5/2019/A 18.4.2019 Prenájom KD Miroslav Galandák    
Detail Faktúra došlá 4191062272 23.4.2019 Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  38.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191062271 23.4.2019 Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  34.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191062273 23.4.2019 Voda za obdobie od 3.7.2018-5.4.2019 (Rudník - DHZ cvičisko) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  51.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191061221 23.4.2019 Voda za obdobie od 11.3.19-10.4.19 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  31.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191061222 23.4.2019 Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  141.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191061223 23.4.2019 Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  57.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191061224 23.4.2019 Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  61.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019024 23.4.2019 Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického Anton Šipold - ELASON 30743231  214.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191063645 23.4.2019 Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 19) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  11.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190138 23.4.2019 Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v týždenníku Kopaničiar expres č. 12 a 13/2019 KOEX-PRESS spol. s r.o. 34147748  99.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190448 23.4.2019 Big Bag 90x90x160 - plasty FEREX, s.r.o. 17682258  361.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019007 23.4.2019 Vinylová podlaha, OSB doska, podložka s parozábranou Pišta Miko s.r.o. 44192584  2,457.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 23.4.2019 Montáž OSB dosiek, montáž podlahy, prípravné práce Štefan Miko-MIKO 30690854  574.02 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191102046 23.4.2019 Mlieko ŠJ RAJO a.s. 31329519  3.84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191102047 23.4.2019 Maslo tradičné ŠJ RAJO a.s. 31329519  30.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1925 30.4.2019 Tlačiareň SAMSUNG Mono Laser Printer SL-M3820ND/SEE Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931  290.00 EUR 
Nastavenia cookies