Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 19-452-00749 30.4.2019 Nevšedné podoby prútia 2019 Fond na podporu umenia 42418933  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 78/ZML/HLZ/2023 1.5.2019 Telefóny Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva O dotáciách 39 399 2.5.2019 Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Rudník Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191103019 3.5.2019 Mlieko, maslo ŠJ RAJO a.s. 31329519  60.37 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191103018 3.5.2019 Jogurty ŠJ RAJO a.s. 31329519  1.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 00307615484 3.5.2019 Mobily za obdobie od 17.4.2019-16.5.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  39.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 5180056 3.5.2019 Prepravné náklady za vývoz črepov Zberné suroviny a.s. Žilina   36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8677577538 3.5.2019 Zemný plyn od 01.05.2019 do 31.05.2019 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  957.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019051385 3.5.2019 Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4013900054 3.5.2019 Náklady za prevádzku cintorínov za rok 2018 Mesto Myjava 00309745  1,533.68 EUR 
Detail Faktúra došlá -6806864999 3.5.2019 Poistenie motorového vozidla MY112AS, poistná zmluva č. 6806864999 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  175.95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1926 7.5.2019 Office 2016 - OcÚ ab-com.sk   118.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019216 7.5.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie apríl 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011900598 7.5.2019 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  965.99 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670914297 9.5.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  59.38 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670914356 9.5.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  50.32 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1012190 9.5.2019 Zelenina a ovocie ŠJ Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  213.85 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670915157 9.5.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  117.38 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190584 9.5.2019 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  75.44 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 19297 9.5.2019 Mäso ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  212.93 EUR 
Nastavenia cookies