Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670808502 20.3.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  123.06 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670808527 20.3.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  76.23 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 072TN130099 21.3.2018 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva O bežnom účte 22032018 22.3.2018 Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s. 31320155   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1818 27.3.2018 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Faktúra došlá 2000063878 27.3.2018 Voda za obdobie od 11.2.2018-10.03.2018 (Rudník č. 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  128.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000076164 27.3.2018 Voda za obdobie od 11.2.2018-10.03.2018 (Rudník č. 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  64.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000085183 27.3.2018 Voda za obdobie od 11.2.2018-10.3.2018 (Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  60.65 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191011505 27.3.2018 Mieko a mliečne výrobky RAJO a.s. 31329519  7.33 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20180344 27.3.2018 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  62.89 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191009895 27.3.2018 Mlieko a maslo RAJO a.s. 31329519  65.65 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670809278 27.3.2018 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  86.58 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670809163 27.3.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  78.92 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 180100755 27.3.2018 potraviny J&B Unique SK s.r.o. 35928182  49.68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670810204 27.3.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  27.71 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670810240 27.3.2018 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  11.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 18014 27.3.2018 Strecha ZŠ MAXUS s.r.o. 44662211  4,558.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/18 3.4.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Pro Gymnik 36069639  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0307615484 3.4.2018 Mobily za obdobie 17.3.2018-16.4.2018 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  35.50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1011133 9.4.2018 Ovocie a zelenina Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  155.44 EUR 
Nastavenia cookies