Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1812 27.2.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Universalprint, s.r.o. 46126236  0.00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1813 27.2.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Kopaničiar expres    
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1814 27.2.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Pro Gymnik o.z. 36069639  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1815 27.2.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 XLinebus s.r.o. 35747501   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1816 27.2.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Mesto Myjava 00309745  0.00  
Detail Faktúra došlá potravinová 670805933 7.3.2018 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  24.91 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670805811 7.3.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  85.76 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20180209 7.3.2018 Pekárske výrobky AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  59.24 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670806905 7.3.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  103.79 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 180100553 7.3.2018 Potraviny J&B Unique SK s.r.o. 35928182  254.54 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 18105 7.3.2018 Mäso a mäsové výrobky ASbit, s.r.o. 45235091  243.50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191002952 7.3.2018 Mlieko a maslo RAJO a.s. 31329519  60.83 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191003830 7.3.2018 Mliečne výrobky RAJO a.s. 31329519  6.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7224141230 7.3.2018 Zemný plyn za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7224141231 7.3.2018 Zemný plyn za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 (Rudník č.2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4017800024 7.3.2018 Spoločné financovanie prevádzky cintorínov Mesto Myjava 00309745  1,622.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 180077 7.3.2018 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia 34006273  26.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181013249 7.3.2018 Voda za obdobie od 1.1.2018-10.2.2018 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  174.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181013250 7.3.2018 Voda za obdobie od 1.1.2018-10.2.2018 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  79.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181013251 7.3.2018 Voda za obdobie od 01.01.2018-10.02.2018 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  75.25 EUR 
Nastavenia cookies