|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
40/2018 |
30.1.2018 |
Zriadenie a prevádzka zberného miesta kolektívneho systému Eltma |
ELT Management Company Slovakia s.r.o. |
50096273 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1805 |
30.1.2018 |
Kuka nádoby zelená farba 120 l. |
MEVA-Sk, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
594.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091995392 |
30.1.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
60.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091995391 |
30.1.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
2.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670803134 |
30.1.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
27.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670803046 |
30.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1806 |
31.1.2018 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
004-2018/10 |
31.1.2018 |
VW Caddy MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
331.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
S382403228 |
31.1.2018 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
102.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
417131278 |
31.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-15.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9180148 |
31.1.2018 |
Program MZDY |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
48.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1807 |
6.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 17.03.2018 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
221850053 |
12.2.2018 |
Pastelky |
HOBLA s.r.o. |
36268569 |
69.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1808 |
13.2.2018 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1809 |
13.2.2018 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180136 |
13.2.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
69.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101145 |
13.2.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
98.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670804709 |
13.2.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670804687 |
13.2.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
99.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18040 |
13.2.2018 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
255.71 EUR |