|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva O spolupráci |
19/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Danuška Ptáčková |
|
|
Detail |
Zmluva O spolupráci |
20/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Ján Patinka |
|
|
Detail |
Zmluva O spolupráci |
21/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Katarína Holubová |
|
|
Detail |
Zmluva O spolupráci |
22/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Anna Hinerová |
|
|
Detail |
Zmluva O spolupráci |
23/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Mária Jeremiásová |
|
|
Detail |
Zmluva O spolupráci |
27/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Elena Tomišová |
|
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva O spolupráci |
28/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Mgr. Erika Pszotová |
|
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva O spolupráci |
29/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Marián Krištof |
|
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
25/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Mgr. Lívia Grznárová |
|
50.00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
26/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Mgr. Peter Obuch, PhD. |
|
50.00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
30/2018 |
17.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Ľubomír Hajtún |
|
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180261 |
19.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
280.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018/07 |
20.3.2018 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
886.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4/2018 |
20.3.2018 |
Projektová dokumentácia - Miestna komunikácia a parkové úpravy v Obci Rudník |
MEDIPROJEKT spol. s r.o. |
30998441 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
20.3.2018 |
Voda za obdobie 7.2.2018-6.3.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18/22 |
20.3.2018 |
Oprava vchodových dverí, výmena kovania, doprava - Pošta Rudník |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
124.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180208 |
20.3.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191007535 |
20.3.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
4.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191007536 |
20.3.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670808472 |
20.3.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34.75 EUR |