Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670728733 27.9.2017 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  154.97 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20171219 27.9.2017 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  46.57 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1091962982 27.9.2017 Mlieko RAJO a.s. 31329519  21.59 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1091961228 27.9.2017 Mlieko RAJO a.s. 31329519  21.59 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670727345 27.9.2017 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  22.18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670727444 27.9.2017 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  130.59 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 170102185 27.9.2017 Potraviny J&B Unique SK s.r.o. 35928182  114.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 11707282 28.9.2017 Kastról, varič na vodu - ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  145.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1743 2.10.2017 Kontrola strešnej krytiny v NBD č. 381, 382, 380 a 379 CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553   
Detail Faktúra došlá 20170390 5.10.2017 Plošnú inzerciu v týždenníku Kopaničiar expres č. 39/2017 KOEX-PRESS spol. s r.o. 34147748  97.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017/079 5.10.2017 Montáž, rekonštrukcia a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického ELASON s.r.o. 47999870  398.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 17kdi00639 5.10.2017 Kontrola bezpečnosti detského ihriska E K O T E C spol. s r.o. 00687022  386.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323717848 5.10.2017 Zemný plyn od 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323717849 5.10.2017 Zemný plyn za obdobie od 01.10.2017-31.10.2017(Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  695.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017-324 5.10.2017 Čistenie kanalizácie AZ kanalizácie, s.r.o. 44188013  154.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017008 5.10.2017 Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2017 KOMTEL s.r.o. 36325252  1,158.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017039 5.10.2017 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2017 Ján Gregor TV SAT 32291612  1,029.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0307615484 5.10.2017 Mobily : 0905127630, 0908394554 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  42.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 117166038 5.10.2017 Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  53.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 117166037 5.10.2017 Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  38.18 EUR 
Nastavenia cookies