Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 14146729 10.10.2014 Rybie filé, mrazená zelenina, šúlance Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490  127.68 EUR 
Detail Zmluva O budúcej zmluve 488/2014/AS14 10.10.2014 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Ján Michalec    
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14036 13.10.2014 Revízie komínov Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  0.00  
Detail Faktúra došlá potravinová 8014102103 14.10.2014 Chlieb, pečivo Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  53.52 EUR 
Detail Zmluva Poistná 2 14.10.2014 Poistenie majetku Generali Poisťovňa, a.s. 35 709 332   
Detail Faktúra došlá potravinová 41401550 15.10.2014 Mlieko a mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  117.67 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 14/457 15.10.2014 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  511.19 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 14324434 17.10.2014 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  77.36 EUR 
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 487/2014/AS14 17.10.2014 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena JUDr. Ján Marônek    
Detail Faktúra došlá potravinová 8014102183 22.10.2014 Chlieb, pečivo Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  34.45 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8414800024 22.10.2014 Pšen. vaj. gazdovské rezance BIOMILA spol. s r.o. 46849513  11.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14037 23.10.2014 Čistenie potrubia. AZ kanalizácie, s.r.o. 44188013  0.00  
Detail Faktúra došlá potravinová 41401689 23.10.2014 Mlieko a mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  85.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 5269872285 23.10.2014 Mobil 0907 235 660 za obdobie od 13.10.2014 - 12.11.2014 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  43.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014/122 23.10.2014 Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia, montáž a oprava... Anton Šipold - ELASON 30743231  437.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 14101 23.10.2014 Oprava sporáku BEKO v NBD č. 379 ERVÍN SEKÁČ 30977223  55.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7409355538 23.10.2014 Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.9.2014-7.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  26.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014071 23.10.2014 Kominárske práce podľa obj. 14036 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21502959 23.10.2014 Riady do výdajne ŠJ pri MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  389.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011401309 23.10.2014 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  349.73 EUR 
Nastavenia cookies