| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
314571476 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14-10.10.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314572917 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14 - 10.10.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314571477 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14 - 10.10.14 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014-265 |
20.11.2014 |
Čistenie kanalizácie v hodinovej sadzbe DN 50-500 mm tlakovým zariadením |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
296,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
20.11.2014 |
Kovová plaketa P-1 adjustovaná v zamatovej kazete 16x16 cm s listinou bianco-standard.textom |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140,50 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
13/2014/A |
21.11.2014 |
Prenájom nebytových priestorov |
Pavol Soviš |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9413 |
21.11.2014 |
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd |
Rastislav Ferianec |
|
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
571/2014/AS14 |
21.11.2014 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Rastislav Ferianec |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
5/2014 |
21.11.2014 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
162,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14043 |
24.11.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
569/2014/AS |
24.11.2014 |
Dodávka plynu - odberné miesto Rudník č. 115 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14044 |
24.11.2014 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102386 |
24.11.2014 |
Chlieb a pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
46,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41402139 |
24.11.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
47,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325003 |
24.11.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14169170 |
25.11.2014 |
Rybie filé, pirohy bryndzové |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1603 |
25.11.2014 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
547/2014/AS9 |
26.11.2014 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
26.11.2014 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14045 |
27.11.2014 |
Rozbor vody na ČOV |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0,00 |