Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1020111418 6.11.2020 Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012001708 6.11.2020 Vývoz KO Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  1 318,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020015 6.11.2020 Záclony, koľajnice, práce - vestibul, sála KD Natex - Lukáš Naď 46038892  2 000,21 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 135-001/2020/AS25 4.11.2020 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Faktúra došlá 5058039108 30.10.2020 Odpadkové koše, bezdotykové dávkovače - Testovanie dňa 31.10.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  100,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201221872 30.10.2020 Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  70,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201221873 30.10.2020 Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  80,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020046 30.10.2020 Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov NBD č. 379,380,381,382, ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201217997 30.10.2020 Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  166,62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102002229 30.10.2020 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670023041 30.10.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  40,07 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670023761 30.10.2020 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  40,46 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670023754 30.10.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  115,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 20201069 29.10.2020 Výstavba detského ihriska Benet Sport, s.r.o. 50988662  8 796,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202034 29.10.2020 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2020 Ján Gregor TV SAT 32291612  1 074,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201221871 29.10.2020 Voda za obdobie od 11.9.2020-10.10.2020 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  25,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2032 26.10.2020 Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník parcela č. 22394/1 Elzempra spol. s r.o. 47182300  3 430,00 EUR 
Detail Zmluva O výpožičke KRHZ-TN-VO-215-026/2020 23.10.2020 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Zmluva O spolupráci 2018200031-ZoVP 21.10.2020 Stavebná úprava elektroenergetického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2031 20.10.2020 Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  0,00