Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1202205592 5.8.2020 Tlačivá do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  69.65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2025 4.8.2020 Vrecia na odpad 120 l plastové MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  204.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2026 4.8.2020 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2024 3.8.2020 Vývoz ČOV v mesiaci august 2020 PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Zmluva Nájomná 167/2020/NB 17.7.2020 Prenájom bytu Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš    
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 51-002/2020/A/03 16.7.2020 Prenájom KD Katarína Cibulková    
Detail Faktúra došlá 202022 16.7.2020 KTV - servisný poplatok na rok 2020, autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2020 Ján Gregor TV SAT 32291612  2,384.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 8264097051 15.7.2020 Telefóny : 6215622, 6215624 a net za obdobie od 01.07.2020-23.07.2020 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  67.70 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách 54/2020 15.7.2020 Poskytnutie dotácie Mesto Myjava 00309745  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08716651457 15.7.2020 Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  1,095.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912164124 15.7.2020 Elektrina za obdobie od 01.06.2020-30.06.2020 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -31.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 1082020 15.7.2020 Činnosti požiarneho technika za mesiace január - júl 2020 Peter CHŇUPA 36964751  64.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102001045 15.7.2020 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za zmesový komunálny odpad, preprava veľkoobjemového... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  619.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 102007264 15.7.2020 Odber vzorky a výkon skúšok vody ČOV AT 120 Rudník Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  84.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204374139 15.7.2020 Voda za obdobie od 06.04.2020-05.07.2020 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204374229 15.7.2020 Voda za obdobie od 06.06.2020-05.07.2020 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204376162 15.7.2020 Voda za obdobie od 06.04.2020-05.07.2020 (Rudník - DHZ cvičisko) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020200216 15.7.2020 Dopravné značky, pozinkovaný plech, fólia tr.1, prevedenie prelis NEMTECH s.r.o. 50644866  147.48 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670014610 13.7.2020 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  42.22 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670014606 13.7.2020 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  20.66 EUR 
Nastavenia cookies