| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
S402407770 |
2.10.2020 |
Vrecia na odpad transparentné |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912219292 |
2.10.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912213989 |
2.10.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-51,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8267809189 |
2.10.2020 |
Tel.: 034/6215620, 6215624 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006723 |
2.10.2020 |
Dávkovač tekutého mydla na zavesenie |
Ing. Peter Mikulička PVM Systém |
33039488 |
51,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302002205 |
2.10.2020 |
Termomisky, termoboxy |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
26,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200061 |
1.10.2020 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201162 |
1.10.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
73,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670019443 |
1.10.2020 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
98,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670019530 |
1.10.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1940481536 |
30.9.2020 |
Ochranné sklá, gumené puzdro - mobily |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
56,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1940481963 |
30.9.2020 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
84,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1940481949 |
30.9.2020 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202046 |
30.9.2020 |
Realizácia verejného obstarávania "Výstavba detského ihriska" |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192536 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192538 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192537 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192535 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000024 |
30.9.2020 |
Učebnice - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
261,99 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
A15631483 |
30.9.2020 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|