Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4211017203 19.2.2021 Voda za obdobie od 1.01.21-10.02.21 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  149,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211017204 19.2.2021 Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  77,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211017205 19.2.2021 Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  81,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021009 19.2.2021 Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc.č. 19552/2, 19535/2, 19672/5, 19656/7-9,... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101060 19.2.2021 Plastová nádoba 120 l zelená MEVA-SK s.r.o. 31681051  415,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191246760 16.2.2021 Mlieko, tvaroh - ŠJ RAJO a.s. 31329519  9,72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102100044 16.2.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102100008 16.2.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  38,16 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670102117 16.2.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  110,48 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670101620 16.2.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  97,17 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 21026 16.2.2021 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  59,30 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670101625 16.2.2021 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  91,84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670101166 16.2.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  81,18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20210100 16.2.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  50,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012100065 16.2.2021 Predaj posypového materiálu Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  228,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913041872 16.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-14.01.2021 (Rudník 96) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  1,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214075919 16.2.2021 Voda za obdobie od 6.1.2021-5.2.2021 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 210140 16.2.2021 Poskytnutie služieb MOM Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  151,52 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 2/12/2021 12.2.2021 Testovanie na COVID-19 dňa 12.2.2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2104 10.2.2021 Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484