|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100391 |
26.4.2021 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2109 |
23.4.2021 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2100026 |
22.4.2021 |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení - Obecný úrad, ZŠ a MŠ |
Jozef Sabo |
33496374 |
639.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4211066963 |
22.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.03.2021-10.04.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.38 EUR |
Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
9-002/2021 |
21.4.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Iveta Holičová, rod. Ješková |
|
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670106662 |
20.4.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
67.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670106723 |
20.4.2021 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
103.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210437 |
20.4.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
3.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412405513 |
19.4.2021 |
Vrecia na odpad 120 l |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4211063584 |
19.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.3.2021-10.4.2021 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
158.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4211063585 |
19.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.3.2021-10.4.2021 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4211063586 |
19.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.3.2021-10.4.2021 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
85.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
19.4.2021 |
Ročná prehliadka plynových kotlov v NBD č. 379, č. 380, č. 381, č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
717.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012100420 |
19.4.2021 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
461.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102100466 |
14.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu, vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
272.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8280805707 |
14.4.2021 |
Telefóny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (6215620, 6215624, 6215625) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913096126 |
14.4.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2021-31.3.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
247.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021169 |
14.4.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie marec 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021154 |
14.4.2021 |
Prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
386.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21610062 |
14.4.2021 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón |
STAS s r.o. |
36298891 |
649.44 EUR |