Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2106 3.3.2021 Tlačivá - ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  0.00  
Detail Faktúra došlá potravinová 102002854 2.3.2021 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  35.05 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 21074 2.3.2021 Mäso- ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  221.86 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102100130 2.3.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  45.65 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670102953 2.3.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  43.74 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670102961 2.3.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  99.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210023 1.3.2021 Overaly, respirátory - testovanie COVID-19 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  1,349.70 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670102551 26.2.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  105.64 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1021000089 26.2.2021 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  40.68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670102570 26.2.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  108.72 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 3/12/2021 25.2.2021 Testovanie na COVID-19 dňa 26.2.2021 - Poskytovanie služieb (nemocnica/MOM) uzatvorenej dňa... Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 1/ZSE/0042019/O 24.2.2021 Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu ELEKOS 37857690   
Detail Faktúra došlá 1211759 24.2.2021 Aktualizácia programu "Mzdy" TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  114.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9210162 24.2.2021 Preinštalácia programu "Mzdy" TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4011100021 24.2.2021 Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2020 Mesto Myjava 00309745  2,777.86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2105 23.2.2021 Testovanie v MOM Myjava v dňoch 14.12.2020 až 11.01.2021 - ľudia s trvalým pobytom mimo mesta... Mesto Myjava 00309745  259.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200076 19.2.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211017202 19.2.2021 Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21(Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  12.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211017203 19.2.2021 Voda za obdobie od 1.01.21-10.02.21 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  149.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211017204 19.2.2021 Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  77.83 EUR 
Nastavenia cookies