Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2100000441 10.2.2021 Vyúčtovanie zálohovej faktúry - potvrdenie Slovenská komora exekútorov 35659718  0.00  
Detail Faktúra došlá 21456 10.2.2021 Potvrdenie Slovenská komora exekútorov 35659718  6.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100000462 10.2.2021 Prístup do CRE Slovenská komora exekútorov 35659718  0.00  
Detail Faktúra došlá 2100000461 10.2.2021 Prístup do CRE - potvrdenie Slovenská komora exekútorov 35659718  0.00  
Detail Faktúra došlá 2100000440 10.2.2021 Vyúčtovanie zálohovej platby VS:21455 Slovenská komora exekútorov 35659718  0.00  
Detail Faktúra došlá 210010 10.2.2021 Tabuľka "Zákaz sypania smetí" MYPRINT, s.r.o. 36340189  238.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 92010378 10.2.2021 Generátor ozónu - ZŠ DD PNEU s.r.o. 26904195  388.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 08707179534 10.2.2021 Plyn za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  911.00 EUR 
Detail Faktúra došlá OF20041 10.2.2021 audit VO obce Rudník CEVO s.r.o. 44155590  1,346.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913001786 10.2.2021 Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník381) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  60.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000738 10.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Lokalita Švancarova dolina) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  14.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000739 10.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 22393/38) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  10.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000740 10.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 02.09.2020-31.12.2020(Rudník 379) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  2.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913000745 10.2.2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 380) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  3.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102002147 10.2.2021 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  878.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020061 10.2.2021 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory "Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020062 10.2.2021 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie "Intenzifikácia triedeného zberu... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012002157 10.2.2021 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  1,308.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102100114 8.2.2021 Zneškodnenie odpadu, preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  159.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1211542 8.2.2021 Zmluva č. tz2015-05-25bt6 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  36.00 EUR 
Nastavenia cookies