|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2100000441 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie zálohovej faktúry - potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
21456 |
10.2.2021 |
Potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100000462 |
10.2.2021 |
Prístup do CRE |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2100000461 |
10.2.2021 |
Prístup do CRE - potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2100000440 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie zálohovej platby VS:21455 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
210010 |
10.2.2021 |
Tabuľka "Zákaz sypania smetí" |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
238.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92010378 |
10.2.2021 |
Generátor ozónu - ZŠ |
DD PNEU s.r.o. |
26904195 |
388.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08707179534 |
10.2.2021 |
Plyn za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
OF20041 |
10.2.2021 |
audit VO obce Rudník |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
1,346.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913001786 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
60.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913000738 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Lokalita Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
14.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913000739 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
10.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913000740 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 02.09.2020-31.12.2020(Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913000745 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102002147 |
10.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
878.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020061 |
10.2.2021 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory "Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020062 |
10.2.2021 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie "Intenzifikácia triedeného zberu... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012002157 |
10.2.2021 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,308.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102100114 |
8.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu, preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
159.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1211542 |
8.2.2021 |
Zmluva č. tz2015-05-25bt6 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |