| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5626673781 |
12.7.2021 |
Mobilné telefóny za obdobie od 17.6.2021 - 16.7.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
76,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2114 |
9.7.2021 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670116100 |
8.7.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670116055 |
8.7.2021 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21320 |
8.7.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
261,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210816 |
8.7.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
70,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
172/2021/NB |
1.7.2021 |
Prenájom nájomného bytu |
Jana Martáková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021014 |
30.6.2021 |
Výmena strešnej krytiny na budove KD |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
31 165,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
173/2021/NB |
30.6.2021 |
Prenájom nájomného bytu |
Nikola Arbetová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
28.6.2021 |
Vypracovanie dopravnej štúdie - nová miestna komunikácia v obci Rudník |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002021 |
24.6.2021 |
Činnosť PO za mesiace január - jún 2021 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210151 |
24.6.2021 |
Kyocera |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
49,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202110 |
24.6.2021 |
Oprava a prehliadka plynových kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
514,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210483 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM za máj 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
321,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210182 |
21.6.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210140 |
21.6.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214998 |
21.6.2021 |
Mulčovanie a vykášanie krajníc |
Technické služby mesta |
00514080 |
475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211115951 |
21.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.21-10.06.21 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670113436 |
17.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670113395 |
17.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,47 EUR |