Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4211088310 18.5.2021 Voda za obdobie od 11.4.2021-10.5.2021 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  81.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211088311 18.5.2021 Voda za obdobie od 11.4.2021-10.5.2021 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  82.70 EUR 
Detail Zmluva O výpožičke KRHZ-TN-VO-26-006/2021 18.5.2021 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Faktúra došlá potravinová 102100509 17.5.2021 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  56.14 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670109128 17.5.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  97.98 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670109042 17.5.2021 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  111.30 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20210508 17.5.2021 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  55.04 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 78-002/2021 12.5.2021 Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24   
Detail Zmluva O dielo 41-004/2021 11.5.2021 Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ústredného vykurovania, zdroja tepla v... ŠIMLINGER, spol. s.r.o. 31417141   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2110 11.5.2021 Čistiareň odpadových vôd v obci Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Zmluva O dotáciách 321 0341 11.5.2021 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102100644 11.5.2021 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  542.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 202021 11.5.2021 Inžinierska činnosti PChodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých Ing. Gabriela Václavková 46 237 054  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 212021 11.5.2021 Inžinierska činnosť "Prístupová komunikácia a inž. siete - Árendy" Ing. Gabriela Václavková 46 237 054  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210371 11.5.2021 Poskytovanie služieb MOM za marec 2021 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  334.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214250426 11.5.2021 Voda za obdobie od 6.4.2021-5.5.2021 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 524026 10.5.2021 Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti INPROST spol. s r.o. 31363091  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021034 10.5.2021 Poskytnutie poradenských a konzultačných služieb ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8282648907 7.5.2021 Telefóny od 01.05.2021-31.05.2021 OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59.72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670108156 5.5.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  32.33 EUR 
Nastavenia cookies