Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20180428 9.5.2018 Zber a preprava VŽP kategórie 3 (ŠJ pri MŠ) ALATERE s.r.o. 47 158 166  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018012 9.5.2018 Oprava v NBD č. 381 a č. 382 Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32722940  64.80 EUR 
Detail Zmluva Úverová 1 9.5.2018 Poskytnutie podpory vo forme: úveru Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Faktúra došlá potravinová 670814250 7.5.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  137.95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1011202 7.5.2018 Zelenina Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  116.42 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191019515 7.5.2018 Mlieko RAJO a.s. 31329519  36.30 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670815469 7.5.2018 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  12.96 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670815359 7.5.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  83.99 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20180567 7.5.2018 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  60.83 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 18231 7.5.2018 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  228.87 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670814166 7.5.2018 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  104.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7289019963 7.5.2018 Plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č.2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7289019962 7.5.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018-154 7.5.2018 Obhliadka kanalizácie na zistenie závady AZ kanalizácie, s.r.o. 44188013  154.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 181885 7.5.2018 Písanka 9 zo slovenského jazyka pre 1.ročník TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  13.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000063878 7.5.2018 Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018(Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  148.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000076164 7.5.2018 Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018 (Rudník č. 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  70.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000085183 7.5.2018 Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018(Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  66.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 8205914494 7.5.2018 Tel. a net za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018) OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811067215 7.5.2018 Elektrina za obdobie od 01.03.2018-31.03.2018 (Rudník č. 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  5.45 EUR 
Nastavenia cookies