Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1811044 13.11.2018 Nábytok ZŠ INSGRAF s.r.o. 47078839  510,50 EUR 
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 001 12.11.2018 Zriadenie vecného bremena Rastislav Klč    
Detail Faktúra došlá 8219919393 8.11.2018 Tel. čísla: 6215620, 6215624 za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69,54 EUR 
Detail Zmluva Úverová 009020214038 6.11.2018 Banková záruka VÚB, a.s. 31320155  46 750,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová 1 6.11.2018 Banková záruka VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva O dielo 1010172019 6.11.2018 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Faktúra došlá 2018747 6.11.2018 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7116146875 6.11.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7116146876 6.11.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č.2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00154669 5.11.2018 Perá s obecné National Pen   230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1018111384 5.11.2018 Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1840 5.11.2018 Vývoz ČOV PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Zmluva Nájomná 1402 31.10.2018 Prenájom poľnohospodárskej pôdy BIOMILA spol. s r.o. 46849513   
Detail Zmluva Iná 1 26.10.2018 Vystavenie záruky VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva O spolupráci 31/2018 24.10.2018 Spolupráca pri zabezpečení vystúpenia Vladimír Foltín   170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018082 22.10.2018 Oprava a údržba obecného rozhlasu a verejného osvetlenia ELASON s.r.o. 47999870  299,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018034 16.10.2018 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 Ján Gregor TV SAT 32291612  1 313,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/19 16.10.2018 Oprava plynových kotlov v NBD č. 380 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  289,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2181009337 16.10.2018 Montáž domového vodomeru s prípojkou DN 25-40 (Rudník č.1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  248,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 18kdi00941 16.10.2018 Hlavná ročná kontrola multifunkčného detského ihriska, Multifunkčné ihrisko v areáli obce E K O T E C spol. s r.o. 00687022  193,20 EUR