Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1300072242 5.3.2014 Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  37,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1300072242 21.3.2014 Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  37,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 116136039 14.6.2016 Voda za obdobie od 28..2016-10.5.2016 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  37,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 116187442 8.12.2016 Voda za obdobie 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  37,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 112194832 16.1.2013 Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  37,15 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670819916 14.6.2018 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  37,20 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101601461 3.8.2016 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  37,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 3120230730 9.11.2023 Etická výchova 3 r., 4 r. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176  37,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9160408 14.9.2016 Školenie k programu "Registratúra " TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  37,33 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191025406 28.5.2018 Mlieko a mliečne výrobky RAJO a.s. 31329519  37,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 170575 9.10.2017 Pracovné pomôcky DINTECH, s.r.o. 44735391  37,40 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12003316 25.5.2012 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  37,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190548 24.7.2019 Kontrola hasiaceho prístroja - ZŠ, MŠ PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  37,44 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 120747 7.5.2012 Chlieb, pekárenské výrobky CEREÁLS, spol. s r.o. 31423809  37,51 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102300772 21.8.2023 Zelenina a ovocie TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  37,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508857 25.2.2015 Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 19 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  37,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011513099 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 19 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  37,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011517125 21.4.2015 Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 19 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  37,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011519171 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 19 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  37,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011523156 18.6.2015 Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 19 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  37,58 EUR