| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131633 |
17.7.2013 |
Chlieb, pečivo, strúhanka |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101480 |
4.10.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
36,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7502064443 |
19.3.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2015 - 7.3.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8015100407 |
10.4.2015 |
Chlieb od 23.2.2015 - 27.2.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320223 |
27.2.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
36,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101218 |
11.12.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405248512 |
23.5.2017 |
Úhrada poistného |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
36,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
25.1.2018 |
Mobily : 0905/127 630, 0911/899227 za obdobie od 17.1.2018-16.2.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670504320 |
27.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
28.11.2017 |
Mobily : 0905127630,0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.11.2017-16.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191019515 |
7.5.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
36,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z2341/2011-2110404420 |
13.4.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102378 |
9.12.2015 |
Chlieb, pečivo od 23.11.2015-30.11.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.8.2018 |
Mobily: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.8.2018-16.9.2018) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
132097 |
13.9.2013 |
Chlieb, pečivo, vianočka, lúpačky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670417664 |
25.6.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
11.1.2018 |
Mobily OcÚ 17.12.2017-16.1.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340091 |
12.2.2014 |
Potraviny za mesiac janurár 2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
36,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170671 |
5.6.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
36,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142811 |
3.9.2014 |
SECOH SLL sada ND |
Karin Fuljerová-CICHLID-FULJER |
43203353 |
36,50 EUR |