| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018353 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020039 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 379 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178805 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015-15.10.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316602384 |
19.10.2016 |
Voda za obdobie od 8.4.2016 - 7.10.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006470 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191037933 |
26.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.02.2019-10.03.2019 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005469 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067844 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201146403 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.6.2020-10.7.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321137 |
26.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
19,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006611 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Loka Vaďovské 11 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051402997 |
21.3.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051419018 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Loka Vaďovské 11 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051520033 |
10.2.2016 |
Elektrická energia za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2222 |
11.7.2022 |
Tlačivo DzN |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
19,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012062 |
20.3.2012 |
Uverejnenie plošnej inzercie na "Verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti " |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
19,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131709 |
31.7.2013 |
Chlieb od 11.7. 2013 - 19.7.2013 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131866 |
14.8.2013 |
Chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121328 |
20.11.2012 |
Stimulačný program prevencie porúch učenia detí predškolského veku - kuriér |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014363 |
23.9.2014 |
Uverejnenie plošnej inzercie na "Predaj nehnuteľného majetku " v našom týždeníku KOPANIČIAR... |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
19,20 EUR |