| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111131896 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131896 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134718 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134718 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134719 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134720 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134720 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111136757 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
169,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111136757 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
169,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111145801 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111145802 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
178,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111145803 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
11,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112001300 |
2.9.2020 |
Školské knihy a pracovné zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
111220015 |
3.5.2011 |
Preprava osôb - odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR dňa 02.04.2011 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111220016 |
3.5.2011 |
Preprava osôb na aktivitu Výstava s tematikou košikárstva - Ostrata |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11122022 |
24.1.2023 |
Maliarske práce - NBD 382 |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1114 |
10.10.2012 |
Kuracie stehná, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
57,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111903308 |
15.5.2019 |
Samsung Mono Laser Printer, toner Samsung |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112/2012 |
4.7.2012 |
Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
112/2016/NB |
29.4.2016 |
Prenájom bytu č. 381/2 |
Jarmila Cibulková |
|
|