| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
19.7.2011 |
voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
20.3.2012 |
Voda - Rudník č. 380 ( 14.1.-13.2.2012 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
13.4.2012 |
Voda - 14.2.-13.3.2012, číslo vodomeru 02757302 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 380 - nedoplatok za obdobie od 14.4.2011 - 11.4.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
182,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100127123 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 379 - nedoplatok za obdobie od 1.5.2011 - 12.4.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
520,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110062 |
28.9.2011 |
Lavička 3 ks |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101932430 |
16.10.2017 |
Mobil 0911/899 227 ( 8.9.2017-7.10.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
11,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11032016 |
11.3.2016 |
Vŕbové prútie |
Pavel Procházka |
|
55,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11032016/1 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Miroslav Mareček |
|
185,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
11032016/2 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Ing. Rastislav Živica |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103802324 |
28.11.2017 |
Mobil 0911899227 (08.09.2017-07.10.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
111 |
29.1.2014 |
Kuracie trupy, vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
64,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
111/2016/NB |
2.3.2016 |
Nájom bytu |
Roman Machala |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
111/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Vladimír Ševčík |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111130601 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111130601 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131607 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131607 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131895 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131895 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,30 EUR |