| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2018/0257 |
21.6.2018 |
Poskytnutie dotácie "Nevšedné podoby prútia 2018" |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/039 |
7.6.2018 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/04 |
26.2.2018 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/07 |
20.3.2018 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
886,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/117 |
10.1.2019 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
322,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/19 |
16.10.2018 |
Oprava plynových kotlov v NBD č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/3728 |
28.1.2019 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
767,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
4.6.2018 |
Služby spojené so zabezpečením osvetľovacej zvukovej a premietacej techniky na podujatí... |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180012 |
10.1.2019 |
Školenie DHZO |
Záchranná asistenčná služba MM |
52037720 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003 |
16.4.2018 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
3 174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
7.3.2018 |
Výmena guľ.ventilov v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180044 |
18.12.2018 |
Geodetické práce, vytýčenie časti hranice p.č. 18102/1 |
Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava |
18040466 |
247,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
13.8.2018 |
Skrinka do šatne, regál na postieľky, posuvné predeľovacie dvere, krycie dosky do MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
2 491,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180063 |
25.1.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
36,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018007 |
25.1.2018 |
Čistiace prostriedky - ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
99,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201801 |
25.7.2018 |
Demontáž AZC strešnej krytiny z budovy ZŠ a MŠ Rudník |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
5 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
9.4.2018 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
394,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
11.9.2018 |
Vypracovanie PD včetne rozpočtu na akcie : oprava parkiet v KD, výmena dverí v KD, výmena... |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1 070,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180102 |
13.2.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018011 |
25.6.2018 |
Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov ZŠ, MŠ, NBD č. 379,380,381,382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |