|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2020039 |
9.10.2020 |
Oprava múrika pri ZŠ |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
970.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
V2020003 |
9.10.2020 |
Oprava múrika pri ZŠ |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6,350.00 EUR |
Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
95-002/2020/AS14 |
9.10.2020 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Peter Mikulec a Mgr. Zuzana Pokorná |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2912238031 |
12.10.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-6.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8269654330 |
12.10.2020 |
Telefóny od 1.10.2020-31.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020230 |
12.10.2020 |
Materiál na prekládku sirény - Hasičská zbrojnica |
Mário Smolík MS Elektro |
44462816 |
48.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012001570 |
12.10.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
773.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020567 |
12.10.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV AT Rudník za mesiac september 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670020434 |
14.10.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670020325 |
14.10.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002075 |
14.10.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002175 |
19.10.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
92.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201310 |
19.10.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
98.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670022405 |
19.10.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670022219 |
19.10.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670022269 |
19.10.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200497 |
19.10.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200524 |
19.10.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102001628 |
19.10.2020 |
Zneškodnenie odpadu, preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
649.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4204548849 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 6.7.2020-5.10.2020(Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |