Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670023041 30.10.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  40.07 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670023761 30.10.2020 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  40.46 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670023754 30.10.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  115.89 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 135-001/2020/AS25 4.11.2020 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Faktúra došlá 2020636 6.11.2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT 120 za mesiac október 2020 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200621 6.11.2020 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8726454629 6.11.2020 Zemný plyn za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  1,095.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20610946 6.11.2020 Zberné miesto STAS s r.o. 36298891  866.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 000307615484 6.11.2020 Mobily - OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  77.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020111418 6.11.2020 Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012001708 6.11.2020 Vývoz KO Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  1,318.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020015 6.11.2020 Záclony, koľajnice, práce - vestibul, sála KD Natex - Lukáš Naď 46038892  2,000.21 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách MK-2901/2020-423 11.11.2020 Rudnícka "krojo-veda" pre najmenších - príprava a realizácia projektu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182  4,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8707097991 11.11.2020 Zemný plyn od 1.10.2020 do 31.10.2020 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  1,095.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912263626 11.11.2020 Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2020-31.10.2020 (Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -46.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8271522542 11.11.2020 Telefóny za obdobie od 1.11.2020-30.11.2020 - OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  71.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020160 11.11.2020 Údržba a montáž vyhradeného elektrického zariadenia ELASON s.r.o. 47999870  338.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 200819 11.11.2020 Materiál na zberný dvor SPOJ OCEL s.r.o. 45437874  1,020.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 20201776 11.11.2020 Rukavice jednorázové, vrecia na odpad - COVID-19 DINTECH, s.r.o. 44735391  120.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200369 11.11.2020 Oprava rozhlasu poškodeného hmyzom ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  676.36 EUR 
Nastavenia cookies