|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670023041 |
30.10.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670023761 |
30.10.2020 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670023754 |
30.10.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
115.89 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
135-001/2020/AS25 |
4.11.2020 |
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2020636 |
6.11.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT 120 za mesiac október 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200621 |
6.11.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8726454629 |
6.11.2020 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20610946 |
6.11.2020 |
Zberné miesto |
STAS s r.o. |
36298891 |
866.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
000307615484 |
6.11.2020 |
Mobily - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
77.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020111418 |
6.11.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012001708 |
6.11.2020 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,318.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Záclony, koľajnice, práce - vestibul, sála KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2,000.21 EUR |
Detail |
Zmluva O dotáciách |
MK-2901/2020-423 |
11.11.2020 |
Rudnícka "krojo-veda" pre najmenších - príprava a realizácia projektu |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
4,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8707097991 |
11.11.2020 |
Zemný plyn od 1.10.2020 do 31.10.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2912263626 |
11.11.2020 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2020-31.10.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-46.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8271522542 |
11.11.2020 |
Telefóny za obdobie od 1.11.2020-30.11.2020 - OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020160 |
11.11.2020 |
Údržba a montáž vyhradeného elektrického zariadenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
338.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200819 |
11.11.2020 |
Materiál na zberný dvor |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
1,020.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20201776 |
11.11.2020 |
Rukavice jednorázové, vrecia na odpad - COVID-19 |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
120.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200369 |
11.11.2020 |
Oprava rozhlasu poškodeného hmyzom |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
676.36 EUR |