Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20610976 11.11.2020 Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón STAS s r.o. 36298891  353.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 200106 11.11.2020 Poplatok za doménu rudnik.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  83.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204604428 11.11.2020 Voda za obdobie od 06.10.2020 - 05.11.2020 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26.95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20516 11.11.2020 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  295.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 670024430 11.11.2020 Mrazené ryby - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  57.12 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102002267 11.11.2020 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  40.09 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670024474 11.11.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  84.49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2033 13.11.2020 Vypracovanie auditu verejného osvetlenia obce Rudník CEVO, s.r.o. 44155590  0.00  
Detail Faktúra došlá 2025420 19.11.2020 Prvouka 2, Hudobníček 2 - školské knihy ZŠ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  56.10 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670025823 19.11.2020 Mrazené potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  36.77 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20201390 19.11.2020 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  84.48 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102002376 19.11.2020 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  29.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 20611004 24.11.2020 Predaj a dovoz betónovej zmesi STAS s r.o. 36298891  490.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201240064 24.11.2020 Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  46.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201240067 24.11.2020 Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  87.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201240066 24.11.2020 Voda za obdobie od 11.10.2020 - 10.11.2020 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  92.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201240065 24.11.2020 Voda za obdobie od 11.10.2020 - 10.11.2020 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  152.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020135 24.11.2020 Čistiace a oplachovacie prostriedky - ŠJ Profi - hygiena s.r.o. 45276820  179.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 22106871 25.11.2020 Magnetická mozaika, zvieratká, farebné výkresy, trojhranné hrubé farbičky - MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  130.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102001803 25.11.2020 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok , preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia s... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  566.70 EUR 
Nastavenia cookies