|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1012000539 |
30.4.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
529.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5561445440 |
30.4.2020 |
Mobilné telefóny od 17.4.2020-16.5.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
30.4.2020 |
Oprava kanalizačného potrubia |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1,053.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201067849 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie 06.04.2020-05.04.2020(OM20001399) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201067848 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.3.2020-10.04.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201067846 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19124 |
30.4.2020 |
Maliarske a natieračské práce v KD |
Martin Krček - MANTAP |
35292351 |
2,026.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201067847 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201067845 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201067844 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020169 |
30.4.2020 |
Nakládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
116.28 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
00002 |
30.4.2020 |
Poskytovanie IT služieb v ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20200031 |
6.5.2020 |
Správa IT štruktúry - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7001036029 |
6.5.2020 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
386.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8716617883 |
6.5.2020 |
Zemný plyn od 01.05.2020-31.05.2020 (Rudník 1) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,095.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020051367 |
6.5.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31020000673 |
11.5.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
619.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2000004625 |
11.5.2020 |
Voda za obdobie od 6.4.2019-5.4.2020(Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200288 |
11.5.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dohoda |
Dohoda |
14.5.2020 |
Dohoda o ukončení zmluvy |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|