|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670006926 |
15.4.2020 |
Jogurty - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20146 |
15.4.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
120.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200352 |
15.4.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
51.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200224 |
15.4.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200265 |
15.4.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
602000140 |
15.4.2020 |
Reinštalácia OS Windows pre PC Acer |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22004006 |
15.4.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
528.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9200215 |
15.4.2020 |
Presun licencií a nastavenie programu na notebook |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
021-2020/10 |
15.4.2020 |
Oprava a materiál - FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
146.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2202201111 |
16.4.2020 |
Archívny box, krabica archívna s poklopom - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2014 |
20.4.2020 |
Kuka nádoby |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20107 |
21.4.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
231.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000434 |
21.4.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020152 |
21.4.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac marec 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102000463 |
21.4.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
439.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020200017 |
21.4.2020 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci podľa dohody |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
169.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2015 |
27.4.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
164/2020/NB |
27.4.2020 |
Prenájom bytu |
Jarmila Cibulková |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
22004058 |
30.4.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
456.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201071186 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.3.2020-10.4.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32.57 EUR |