Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202009 12.3.2020 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  272.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670007952 12.3.2020 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  84.96 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670007944 12.3.2020 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  51.62 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20200280 12.3.2020 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  46.56 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách 320 0196 16.3.2020 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Faktúra došlá 102003084 17.3.2020 Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  82.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 200403 17.3.2020 Rukavice PYROSERVIS a.s. organizačná zložka 30813905  56.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2012 19.3.2020 Vývoz ČOV AT 120 PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Faktúra došlá potravinová 670008655 24.3.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  95.21 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670008635 24.3.2020 Mrazené kurča - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  34.78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191176529 24.3.2020 Mlieko - ŠJ RAJO a.s. 31329519  7.92 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191176530 24.3.2020 Mlieko, maslo - ŠJ RAJO a.s. 31329519  82.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200162 31.3.2020 Svietidlo VIRGO, skrina JUMBO zámok ELMAK s.r.o. 36295621  150.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 016202010 31.3.2020 Brzdové doštičky , čistiace a mazacie prostriedky Marek Maliarik 32718764  119.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 5556705332 31.3.2020 Mobily od 17.3.2020-16.4.2020 (0905127630, 0908394554,0911899227) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  53.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/23 31.3.2020 PVC parapeta biely, sieť proti hmyzu, žalúzia celotieniaca, kovanie MACO, montáž a doprava Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  380.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201041974 31.3.2020 Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  77.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201041971 31.3.2020 Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  22.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201041972 31.3.2020 Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  172.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201041973 31.3.2020 Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  78.61 EUR 
Nastavenia cookies