|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
202009 |
12.3.2020 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
272.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670007952 |
12.3.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670007944 |
12.3.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200280 |
12.3.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46.56 EUR |
Detail |
Zmluva O dotáciách |
320 0196 |
16.3.2020 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
102003084 |
17.3.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
82.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200403 |
17.3.2020 |
Rukavice |
PYROSERVIS a.s. organizačná zložka |
30813905 |
56.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2012 |
19.3.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670008655 |
24.3.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670008635 |
24.3.2020 |
Mrazené kurča - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191176529 |
24.3.2020 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191176530 |
24.3.2020 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
82.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200162 |
31.3.2020 |
Svietidlo VIRGO, skrina JUMBO zámok |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
150.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
016202010 |
31.3.2020 |
Brzdové doštičky , čistiace a mazacie prostriedky |
Marek Maliarik |
32718764 |
119.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5556705332 |
31.3.2020 |
Mobily od 17.3.2020-16.4.2020 (0905127630, 0908394554,0911899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
53.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20/23 |
31.3.2020 |
PVC parapeta biely, sieť proti hmyzu, žalúzia celotieniaca, kovanie MACO, montáž a doprava |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
380.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201041974 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201041971 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201041972 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
172.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201041973 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78.61 EUR |