|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
17/734/121574947-ZoP/VB |
28.6.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1735 |
28.6.2017 |
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra |
Kopaničiar expres |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010300 |
30.6.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
166.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670722417 |
30.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
66.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091942320 |
30.6.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
26.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670721972 |
30.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1736 |
30.6.2017 |
Pracovné pomôcky do ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
262.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170818 |
30.6.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
35.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670721345 |
30.6.2017 |
Potraviny mrazené |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
112.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670721251 |
30.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0772017 |
3.7.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
23.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170653534 |
3.7.2017 |
Pracovné pomôcky a zošity do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
126.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011700760 |
3.7.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
822.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101706227 |
3.7.2017 |
Výkon skúšok odberu vody z ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
3.7.2017 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
405.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117141939 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11741938 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117141918 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
133.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117141917 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017/064 |
10.7.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
260.60 EUR |