| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
S382403228 |
31.1.2018 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
102,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417131278 |
31.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180148 |
31.1.2018 |
Program MZDY |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
40/2018 |
30.1.2018 |
Zriadenie a prevádzka zberného miesta kolektívneho systému Eltma |
ELT Management Company Slovakia s.r.o. |
50096273 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1805 |
30.1.2018 |
Kuka nádoby zelená farba 120 l. |
MEVA-Sk, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091995392 |
30.1.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091995391 |
30.1.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670803134 |
30.1.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
27,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670803046 |
30.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,16 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
2/2018/A |
26.1.2018 |
Prenájom nebytového priestoru |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117210993 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210993 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210992 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.04.2017-31.12.2017 ( Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210598 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210585 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210014 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
110,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210013 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180033 |
26.1.2018 |
Výmena vodomerov v NBD č. 379, č.380, č.381 a č.382 |
K.B.F. gropu s.r.o. |
36 344 761 |
510,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181200049 |
25.1.2018 |
Firemný profil Basic ONLINE |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7194138399 |
25.1.2018 |
Zemný plyn od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |