Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O dielo 217/2018 13.6.2018 Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na II. časti strechy budovy Základnej školy v... Centrum striech, s.r.o. 47466553   
Detail Faktúra došlá 201801 25.7.2018 Demontáž AZC strešnej krytiny z budovy ZŠ a MŠ Rudník CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  5 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201802 22.8.2018 Oprava drevených častí strechy, kompletné vyrovnanie strešných plôch, montáž strešnej... CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  4 451,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 201803 10.9.2018 Montáž plechovej strešnej krytiny, montáž plechových líšt, hrebenáčov, ... CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  4 500,00 EUR 
Detail Zmluva O dielo 464/2018 19.12.2018 Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena strešnej krytiny a odkvapového systému CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553   
Detail Faktúra došlá 19014 19.3.2019 Oprava konštrukcie strechy, komínových telies - Hasičská zbrojnica CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  679,99 EUR 
Detail Faktúra došlá FV19018 9.4.2019 Výmena strešnej krytiny a odkvapového systému CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  10 734,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020136 9.12.2020 Opravu strechy bytového domu 381 a 382 CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020141 22.12.2020 Dodanie a montáž strešnej krytiny a prístreška CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  374,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190250 15.7.2019 SR Cam Clean, SR open Sling 60, SR profi Worker 3D Standard Obchod výškové práce s.r.o. 47462809  409,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 020190250 24.7.2019 Pomôcky pre hasičov - DHZ Rudník Obchod výškové práce s.r.o. 47462809  409,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1624 20.4.2016 Oprava 2 ks strešné okno - NBD č. 381/7 TERCO s.r.o. 47440350  0,00  
Detail Faktúra došlá 025/2016 18.5.2016 Materiál, fólia, zateplenie TERCO s.r.o. 47440350  314,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900414 5.3.2019 Knihy do obecnej knižnice: 4 diely Jarmily Slovákovej LK Magazine group s.r.o. 47425920  44,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 238/2017 11.8.2017 Zabezpečenie zberu papiera P&P import s.r.o. 47418656   
Detail Faktúra došlá FZ20147517 2.6.2020 THERMOVAL baby digitálny teplomer Pilulka.sk, a.s. 47235225  54,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2125 8.10.2021 Kamerový systém VJ control, s.r.o. 47225432   
Detail Faktúra došlá F2110026 16.11.2021 Dodanie a montáž kamerového systému VJ control, s.r.o. 47225432  3 046,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020200011 6.3.2020 Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci Elzempra spol. s r.o. 47182300  397,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020200017 21.4.2020 Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci podľa dohody Elzempra spol. s r.o. 47182300  169,20 EUR