|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
190002 |
7.2.2019 |
Odhŕňanie spadnutého snehu zo strechy domu č. 324 |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190096 |
14.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
678.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190099 |
15.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes - zberné miesto |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
155.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
30.4.2020 |
Oprava kanalizačného potrubia |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1,053.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0210010 |
24.3.2021 |
Úprava terénu strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210033 |
31.5.2021 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220005 |
7.3.2022 |
Kľúče na kanalizačný poklop 2ks |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220030 |
9.9.2022 |
Oprava kanalizácie pri PZ |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1,366.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220038 |
27.9.2022 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230037 |
12.9.2023 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
732.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230031 |
10.11.2023 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
477.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
28/2013 |
17.7.2013 |
Servis klavíra v MŠ |
Laura Balogová |
47014709 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1503 |
19.1.2015 |
Oprava Fabia My 356 AI |
RJ Autoservis, s.r.o. |
47 524 201 |
0.00 |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
MY 103/2015 |
29.5.2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
ALATERE, s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010427 |
20.8.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010489 |
27.8.2015 |
Poskytovanie služieb na základe zmluvy č. MY104/2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010519 |
21.9.2015 |
Poskytovanie služieb podľa zberných listov za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010574 |
21.10.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010660 |
3.12.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010806 |
18.12.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |