Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 170155 1.12.2017 Výkop zákopy strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  672,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180072 17.8.2018 Zriadenie vodovodnej prípojky VOCH s.r.o. 47030241  3 302,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 180115 19.12.2018 Zemné práce strojom, dovoz kameňa, odvoz hliny PVC rúra, výrez asfaltu, pomocné práce,... VOCH s.r.o. 47030241  2 469,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 190001 7.2.2019 Zimná údržba ciest VOCH s.r.o. 47030241  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190004 7.2.2019 Zimná údržba ciest strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  684,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190002 7.2.2019 Odhŕňanie spadnutého snehu zo strechy domu č. 324 VOCH s.r.o. 47030241  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190096 14.11.2019 Dovoz kameniva vozidlom Mercedes VOCH s.r.o. 47030241  678,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 190099 15.11.2019 Dovoz kameniva vozidlom Mercedes - zberné miesto VOCH s.r.o. 47030241  155,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 200018 30.4.2020 Oprava kanalizačného potrubia VOCH s.r.o. 47030241  1 053,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 0210010 24.3.2021 Úprava terénu strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210033 31.5.2021 Zemné práce strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220005 7.3.2022 Kľúče na kanalizačný poklop 2ks VOCH s.r.o. 47030241  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220030 9.9.2022 Oprava kanalizácie pri PZ VOCH s.r.o. 47030241  1 366,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 220038 27.9.2022 Zemné práce strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230037 12.9.2023 Zemné práce strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  732,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230031 10.11.2023 Zemné práce strojom JCB4CX VOCH s.r.o. 47030241  477,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 28/2013 17.7.2013 Servis klavíra v MŠ Laura Balogová 47014709  150,00 EUR 
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1503 19.1.2015 Oprava Fabia My 356 AI RJ Autoservis, s.r.o. 47 524 201  0,00  
Detail Zmluva O poskytovaní služieb MY 103/2015 29.5.2015 Zmluva o poskytovaní služieb ALATERE, s.r.o. 47 158 166  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015010427 20.8.2015 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  20,00 EUR