| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21909107 |
4.10.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
545,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21908134 |
9.9.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu - AUGUST 2019 |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 159,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21907139 |
16.8.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
575,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21906892 |
29.11.2018 |
Nábytok detský MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
174,30 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
219004494 |
4.7.2019 |
Zmluva o pripojení - Obecný úrad |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
219004492 |
4.7.2019 |
Zmluva o pripojení - ZŠ Rudník |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
219/ZML/HLZ/2024 |
27.3.2024 |
Prenájom priestorov KD |
Magdaléna Kajanová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2182206266 |
10.9.2018 |
Zápisný lístok, triedna kniha, ... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182204966 |
1.8.2018 |
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181101961 |
13.2.2018 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21810413 |
9.1.2018 |
Pracovné pomôcky do MŠ + inventár |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
113,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181009337 |
16.10.2018 |
Montáž domového vodomeru s prípojkou DN 25-40 (Rudník č.1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
248,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181005055 |
12.7.2018 |
Vyjadrenie k IBV Machlové |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21803138 |
22.8.2017 |
Hračky, pracovné pomôcky - ŠKD ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802367 |
9.10.2017 |
Nábytok ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
640,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21801105 |
9.10.2017 |
Nábytok ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
-640,01 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
218/ZML/HLZ/2024 |
27.3.2024 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Anna Bičianová, Lenka Hodúlová, Milan Bičian |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
21732012 |
15.3.2012 |
Kultúrne služby - vystúpenie folklórneho súboru Žerotín dňa 17.marca 2012 pre potrebu... |
Folklórny súbor ŽEROTÍN |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21722837 |
27.10.2017 |
Výchovný program pre ŠVVZ - ZD |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
65,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2172202604 |
29.3.2017 |
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5,00 EUR |