|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2130206031 |
30.11.2021 |
MY Trenčín |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
217.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5649790780 |
30.11.2021 |
Mobily OcÚ od 17.11.2021-15.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
67.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913315709 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913315711 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
117.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913315713 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Zmekov 305) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-8.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913315714 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913315712 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-63.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913315708 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Mockov 329) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-1,102.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2913315710 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.08 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
177/2021/NB |
30.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 1 v NBD č. 381 |
Vladislav Petrák |
|
|
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
162-002/2021 |
30.11.2021 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
72.00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
183/2021/NB |
29.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 6 v NBD č. 382 |
Jarmila Peterková |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2131 |
29.11.2021 |
Kompostéry |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3,239.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101885 |
29.11.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
15.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670129751 |
29.11.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670129725 |
29.11.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79.48 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
178/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 3 v NBD č. 381 |
Marián Galandák |
|
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
182/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 5 v NBD č. 382 |
Janetta Bilková |
|
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
176/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 1 v NBD č. 382 |
Petra Mocková, Miroslav Mocko |
|
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
180/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 6 v NBD č. 381 |
Marián Klčo |
|
|