|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13323162 |
4.11.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1177 |
4.11.2013 |
Kuracie stehná, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
67.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
143641013 |
4.11.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
61.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7310497079 |
4.11.2013 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.9.2013 - 7.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
4.11.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.10.2013 - 31.10.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
313563350 |
4.11.2013 |
Voda za obdobie od 12.9.13 - 11.10.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
313561186 |
4.11.2013 |
Voda za obdobie od 12.9.13 - 11.10.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
313561185 |
4.11.2013 |
Voda za obdobie od 12.9.13 - 11.10.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
313558271 |
4.11.2013 |
Voda za obdobie od 11.9.13 - 10.10.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8013100161 |
4.11.2013 |
Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
313.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5720025065 |
4.11.2013 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
4.11.2013 |
2 hodinové vystúpenie Duo Jamaha |
Ing. Marián Kotvan |
|
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011313501 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011313500 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011313499 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011313498 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011313497 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011313496 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 Rudník ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011313495 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Loka u Zmekov 305 Rudník ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011313494 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |