|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0311130838 |
24.10.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
96.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310131472 |
24.10.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok za komunálne odpady vytriedených päť... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011301132 |
24.10.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
620.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
681253779 |
24.10.2013 |
Poistné - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310085 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310086 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310087 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310088 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310089 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310090 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310091 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310092 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310093 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310094 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310095 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310096 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.1013 - 31.10.13 ( Rudník Loka u Huluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310097 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011312181 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
24.10.2013 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.1013 - 12.11.13 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
24.10.2013 |
Zemný plyn od 1.1013-31.1013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |