| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2911077992 |
9.4.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
284,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230107689 |
9.4.2019 |
Telefóny: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670911999 |
8.4.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670911986 |
8.4.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019015 |
4.4.2019 |
Revízie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379 a v budove ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190084 |
4.4.2019 |
Aktualizácia programov na rok 2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706589905 |
4.4.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1191448 |
4.4.2019 |
Aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-1914 |
4.4.2019 |
Projekt pre stavebné konanie a realizáciu "Modernizácia kotolne a vykurovanie v ZŠ Rudník" |
Termoprojekt Piešťany s.r.o. |
36221171 |
3 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610085 |
4.4.2019 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón dľa priložených dokladov |
STAS s r.o. |
36298891 |
404,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019041381 |
4.4.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190234 |
4.4.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019131 |
4.4.2019 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
370,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191096620 |
4.4.2019 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191096621 |
4.4.2019 |
Maslo tradičné |
RAJO a.s. |
31329519 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670910847 |
4.4.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670910915 |
4.4.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
98,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19217 |
4.4.2019 |
Mäso a mäsové produkty - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
197,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012151 |
4.4.2019 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
197,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1922 |
2.4.2019 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |