| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
5190032523 |
7.2.2017 |
Úrazové poistenie |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
3,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912219291 |
16.9.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
3,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
671702381 |
28.11.2017 |
Posedenie "Dôchodci 19.10.2017" (potraviny) |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000004625 |
11.5.2020 |
Voda za obdobie od 6.4.2019-5.4.2020(Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508531 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512159 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517121 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520430 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522215 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525896 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.7.2015 - 31.7.2015 ( Loka U Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530989 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532647 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.015 - 30.09.2015 ( Loka u Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536497 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541292 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543237 |
18.12.2015 |
Elektrická energia za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103440 |
9.3.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416804 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200226759 |
4.7.2012 |
Kniha - Preškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300226759 |
17.7.2013 |
Predškolská výchova - predplatné |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400226759 |
16.6.2014 |
Predplatné - predškolská výchova č. 1/2014-2/2014 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |